Orden de Compra. Nº5909-55-MC19 "Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-55-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 57186,2
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lidia Beatriz
Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA
R.U.T. 76.242.217-4
Sucursal Lidia Beatriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto3UnidadLIMPIA CONTACTO 400 MLLIMPIA CONTACTO 400 ML $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadLUBRICANTE WD-40LUBRICANTE WD-40 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 25 CMS.AMARRAS PLÁSTICAS 25 CMS. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 40 CMS.AMARRAS PLÁSTICAS 40 CMS. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
23171515
Electrodos para soldar1UnidadPASTA DE SOLDARPASTA DE SOLDAR $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
24121506
Cajas conductivas4UnidadROSETA P/CABLE TELEFÓNICOROSETA P/CABLE TELEFÓNICO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
23171522
Fundentes para soldar1UnidadSOLDADURA CAUTIN LÁPIZ 60WSOLDADURA CAUTIN LÁPIZ 60W $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
15121805
Pasta anti soldadura2UnidadEXTRACTOR DE SOLDADURAEXTRACTOR DE SOLDADURA $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILAS DURACELL AAPILAS DURACELL AA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
39121703
Enlaces de cables100Metro LinealCABLE PIN TELEFÓNICO 2 PARES 24 AWGCABLE PIN TELEFÓNICO 2 PARES 24 AWG $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
23171509
Soldadura2RolloROLLO SOLDADURA 0.5MM 60/40ROLLO SOLDADURA 0.5MM 60/40 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
Total Neto $ 300.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.186
TOTAL OC $ 358.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.