Orden de Compra. Nº
5909-55-MC19
"
Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5909-55-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T.
61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra
PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T.
61.102.076-7
Dirección de Facturación
PRAT 620, 6º PISO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
57186,2
Dirección de Envío de la Factura
PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lidia Beatriz
Razón Social
RIVAS ESPINOZA LIMITADA
R.U.T.
76.242.217-4
Sucursal
Lidia Beatriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
3
Unidad
LIMPIA CONTACTO 400 ML
LIMPIA CONTACTO 400 ML
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.970
$ 26.970
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
LUBRICANTE WD-40
LUBRICANTE WD-40
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRAS PLÁSTICAS 25 CMS.
AMARRAS PLÁSTICAS 25 CMS.
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRAS PLÁSTICAS 40 CMS.
AMARRAS PLÁSTICAS 40 CMS.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
23171515
Electrodos para soldar
1
Unidad
PASTA DE SOLDAR
PASTA DE SOLDAR
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
24121506
Cajas conductivas
4
Unidad
ROSETA P/CABLE TELEFÓNICO
ROSETA P/CABLE TELEFÓNICO
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
23171522
Fundentes para soldar
1
Unidad
SOLDADURA CAUTIN LÁPIZ 60W
SOLDADURA CAUTIN LÁPIZ 60W
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PILAS DURACELL AAA
PILAS DURACELL AAA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
15121805
Pasta anti soldadura
2
Unidad
EXTRACTOR DE SOLDADURA
EXTRACTOR DE SOLDADURA
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PILAS DURACELL AA
PILAS DURACELL AA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
39121703
Enlaces de cables
100
Metro Lineal
CABLE PIN TELEFÓNICO 2 PARES 24 AWG
CABLE PIN TELEFÓNICO 2 PARES 24 AWG
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
23171509
Soldadura
2
Rollo
ROLLO SOLDADURA 0.5MM 60/40
ROLLO SOLDADURA 0.5MM 60/40
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
Total Neto
$ 300.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.186
TOTAL OC
$ 358.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.