Orden de Compra. Nº5909-63-MC19 "Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación del Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso."
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-63-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación del Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 33386,8
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5UnidadLIMPIA CONTACTO DE 473 MLLIMPIA CONTACTO DE 473 ML $ 8.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.225 $ 41.225
15121805
Pasta anti soldadura10UnidadPASTA TÉRMICA DISIPADORA DE CALORPASTA TÉRMICA DISIPADORA DE CALOR $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
42281706
Lubricantes de instrumentos5UnidadLUBRICANTE WD-40 311 GRS.LUBRICANTE WD-40 311 GRS. $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.775
26111706
Pilas electrónicas10UnidadPILAS BIOS 2032PILAS BIOS 2032 $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona2LitroALCOHOL ISOPROPILICOALCOHOL ISOPROPILICO $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020
Total Neto $ 175.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.387
TOTAL OC $ 209.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.