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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5909-74-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación para Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
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R.U.T. |
61.102.076-7 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620, 6º PISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
61133 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620, 6º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGASTORE LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
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R.U.T. |
76.935.880-3 |
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Sucursal |
MEGASTORE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 5 | | (914828 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BASE A 17032 CC 929828 | (914828) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BASE A 17032 CC; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 64.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.750
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$ 321.750
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Total Neto
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$ 321.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.133
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 382.883
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.