Orden de Compra. Nº5909-8-CM19 "Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación E.R. Cerro Colorado"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-8-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación E.R. Cerro Colorado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 34624
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Disaferco Limitada
Razón Social COMERCIAL DISAFERCO LIMITADA
R.U.T. 76.127.832-0
Sucursal Disaferco Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa58 (919254 )FIERRO PLANO ACEROS COX BARRA PLANA 16X3MM 6M 934254(919254) FIERRO PLANO ACEROS COX BARRA PLANA 16X3MM 6M; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.050 $ 129.050
30111601
2239-10-LP12
Cemento20 (1516331 )CEMENTO MELÓN ESPECIAL 25 KG 1518332(1516331) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 25 KG; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900
Total Neto $ 185.950
Descuento $ 3.719
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.624
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 216.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.