Orden de Compra. Nº5909-9-SE23 "SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQ. MULTIFUNCIONALES "
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQ. MULTIFUNCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5909-9-23 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 26823,44
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadPROPUESTA PÚBLICA 8/2022 TRATO DIRECTO 2945-1085-SE22 MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA N°684140 CARGO FIJO, COPIAS B/N Y ARRIENDOPROPUESTA PÚBLICA 8/2022 TRATO DIRECTO 2945-1085-SE22 MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA N°684140 CARGO FIJO, COPIAS B/N Y ARRIENDO $ 141.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176
Total Neto $ 141.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.823
TOTAL OC $ 167.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.