|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
591-1045-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Monjitas 665 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 665 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TICBLUE |
|
Razón Social |
TICBLUE
|
|
R.U.T. |
76.317.379-8 |
|
Sucursal |
TICBLUE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231506 2239-3-LP15
| Software de cadena de suministro y logística de pl | 1 | | (1247484 )PROYECTO - 1273499 | (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 50(1)
; SERVICIO POR UF 100(8)
|
UF 850,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 850,0000
|
UF 850,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 850,0000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 0,0000
|
|
Impuesto específico
|
UF 0,0000
|
|
UF 850,0000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.