Orden de Compra. Nº591-13-SE24 "LP -SERVICIO DE SISTEMA Y SERVICIO DE ENVÍO MAILING PARA COBRANZA -ega"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-13-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra LP -SERVICIO DE SISTEMA Y SERVICIO DE ENVÍO MAILING PARA COBRANZA -ega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 591-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 930 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas N665
Comuna Santiago
Impuesto 5172180
Dirección de Envío de la Factura Monjitas N665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBALCONEXUS
Razón Social GLOBALCONEXUS SPA
R.U.T. 76.439.229-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBALCONEXUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233405
Software del sistema o de controladores de dispositivos1UnidadEl Fondo Nacional de Salud requiere contar con una solución tecnológica que permita el envió de mail masivo a los usuarios/beneficiarios relativa a las planillas de Cobranza de Prestamos Médicos, Cartas de Cobranza PAE y Cartas de Morosidad de Préstamos, Servicio por 24 meses 1 Cartas de cobranza de Préstamos médicos Envío mensual de alrededor de 12.000 correos electrónicos, con una variación del 15%. 2 Cartas de Cobranza PAE: Promedio de 5.000 cartas mensuales 3 Cartas de Morosidad de préstamos Pro $ 27.222.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.222.000 $ 27.222.000
Total Neto $ 27.222.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.172.180
TOTAL OC $ 32.394.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.