Orden de Compra. Nº591-139-AG26 "AG-SX-ARTÍCULOS DE OFICINA DIV GESTION COMERCIAL ID 591-16-COT26-MOP"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-139-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra AG-SX-ARTÍCULOS DE OFICINA DIV GESTION COMERCIAL ID 591-16-COT26-MOP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 61887,75
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SICAMA SPA
Razón Social SICAMA SPA
R.U.T. 77.548.919-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SICAMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCuaderno Universitario Torre o similar Liso M7 Espiral Doble 100 Hojas Colores Surtidos   $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCuaderno Universitario Proarte o similar M7 Oficina Tapa Dura 100 Hojas   $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta punta media azul 1.0 MM Faber Castell o similar   $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz Pasta Pilot o similar Bp1 con grip 1.0 Retractil Azul   $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
60121524
Bolígrafos de gel30UnidadBolígrafo Pilot o similar V Ball Grip 0.5 mm Azul   $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.890 $ 25.890
60121524
Bolígrafos de gel30UnidadBolígrafo Gel Pentel Energel o similar Punta Metálica 0.7 mm Azul   $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.490 $ 17.490
31201509
Cinta adhesiva de nilon20UnidadCinta Adhesiva 3M o similar Scotch Cristal 18 mm X 25 M   $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash10UnidadPendrive Maxell o similar Tipo C Negro 32 GB USB 3.2   $ 7.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.570 $ 76.570
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash5UnidadPendrive Maxell o similar Metal 64 Gb Usb 3.2   $ 5.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.135 $ 28.135
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash10UnidadPendrive Maxell o similar Flix 8 GB USB 2.0   $ 4.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPilas AA Duracell o similar   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPilas AAA Duracell o similar   $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.400 $ 39.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNota Adhesiva 3M Post-It 660 o similar Lineado 10X15 Amarillo   $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
Total Neto $ 325.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.888
TOTAL OC $ 387.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.