Orden de Compra. Nº
591-139-AG26
"
AG-SX-ARTÍCULOS DE OFICINA DIV GESTION COMERCIAL ID 591-16-COT26-MOP
"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
591-139-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
AG-SX-ARTÍCULOS DE OFICINA DIV GESTION COMERCIAL ID 591-16-COT26-MOP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FONASA, Nivel Central
Razón Social
FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T.
61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T.
61.603.000-0
Dirección de Facturación
Monjitas 665, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
61887,75
Dirección de Envío de la Factura
Monjitas 665, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SICAMA SPA
Razón Social
SICAMA SPA
R.U.T.
77.548.919-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SICAMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
Cuaderno Universitario Torre o similar Liso M7 Espiral Doble 100 Hojas Colores Surtidos
$ 808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
Cuaderno Universitario Proarte o similar M7 Oficina Tapa Dura 100 Hojas
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.600
$ 22.600
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
Lápiz pasta punta media azul 1.0 MM Faber Castell o similar
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
Lápiz Pasta Pilot o similar Bp1 con grip 1.0 Retractil Azul
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.460
$ 6.460
60121524
Bolígrafos de gel
30
Unidad
Bolígrafo Pilot o similar V Ball Grip 0.5 mm Azul
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.890
$ 25.890
60121524
Bolígrafos de gel
30
Unidad
Bolígrafo Gel Pentel Energel o similar Punta Metálica 0.7 mm Azul
$ 583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.490
$ 17.490
31201509
Cinta adhesiva de nilon
20
Unidad
Cinta Adhesiva 3M o similar Scotch Cristal 18 mm X 25 M
$ 267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
10
Unidad
Pendrive Maxell o similar Tipo C Negro 32 GB USB 3.2
$ 7.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.570
$ 76.570
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
5
Unidad
Pendrive Maxell o similar Metal 64 Gb Usb 3.2
$ 5.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.135
$ 28.135
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
10
Unidad
Pendrive Maxell o similar Flix 8 GB USB 2.0
$ 4.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.740
$ 43.740
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
Pilas AA Duracell o similar
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.640
$ 23.640
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
Pilas AAA Duracell o similar
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.400
$ 39.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
Nota Adhesiva 3M Post-It 660 o similar Lineado 10X15 Amarillo
$ 1.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.780
$ 21.780
Total Neto
$ 325.725
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.888
TOTAL OC
$ 387.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.