|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
591-1461-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CM-SERVICIO ADICIONALES JORNADA DE TRABAJO "TALLER DE INCENTIVO AL RETIRO" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Monjitas 665 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 665 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
8721 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO HMAN |
|
Razón Social |
HOTEL MANQUEHUE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.049.667-7 |
|
Sucursal |
GRUPO HMAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 3 | | (1328957) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - ESTACIONAL VALOR POR PERSONA 1355057 | (1328957) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - ESTACIONAL VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 54.000
|
|
Descuento
|
$ 8.100
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.721
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 54.621
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.