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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
591-165-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG, NX, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Taller de Trabajo “Optimización de Los procesos de Fiscalización y Contraloria 591-23-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 665, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PETITDELICE AZ |
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Razón Social |
PETITDELICE AZ SPA
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R.U.T. |
77.241.701-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PETITDELICE AZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 20 | Unidad | Servicio de coffee break para 20 participantes en dos horarios, montaje, debe considerar al menos 2 personas para el servicio de atención, un (1) garzón y un (1) anfitrión, más información en el documento adjunto. Si su oferta no presenta todo lo requerido en el adjunto, su oferta quedará inadmisible. | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.