Orden de Compra. Nº591-1967-SE11 "COMPRA SOFTWARE CONTROL DE GESTION."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-1967-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SOFTWARE CONTROL DE GESTION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago Centro
Impuesto 88920
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Representaciones Comerciales S - Casa Matriz
Razón Social REPRESENTACIONES COMERCIALES S A
R.U.T. 78.841.100-6
Sucursal Representaciones Comerciales S - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232004
Software doméstico1Unidad no definida SOFTWARE SEGUN COTIZACION Nº 14.247 $ 468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
Total Neto $ 468.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.920
TOTAL OC $ 556.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.