Orden de Compra. Nº591-217-SE17 "TD-RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-217-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2017
Nombre de la Orden de Compra TD-RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34449,09
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor promoservice s.a.
Razón Social PROMOSERVICE S A
R.U.T. 96.669.790-3
Sucursal promoservice s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101519
Publicaciones periódicas1Unidad no definidaSUSCRIPCIÓN DIARIO "LA TERCERA", PARA: * DIRECCIÓN FNS * COMUNICACIONES Y MARKETING  $ 181.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.311 $ 181.311
Total Neto $ 181.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.449
TOTAL OC $ 215.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.