|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
591-2491-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONSUMO MATERIAL DE OFICINA MES DE DICIEMBRE 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Monjitas 665 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 665 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1526482,9957 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101716 2239-24-LP09
| organizadores de escritorio | 1 | | (905196) SET DE ESCRITORIO DIMERC LIBRERIA 20 ARTICULOS 917217 | (905196) SET DE ESCRITORIO DIMERC LIBRERIA 20 ARTICULOS; Código: U010113;Región : RM
|
$ 8.282.599,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.282.599
|
$ 8.282.599
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.282.599
|
|
Descuento
|
$ 248.478
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.526.483
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 9.560.604
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.