Orden de Compra. Nº591-300-SE11 "RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN. "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-300-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2011
Nombre de la Orden de Compra RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago
Impuesto 83782,4
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diseño i Producto
Razón Social ANDREA TANIA ROLANDO MOCELLI
R.U.T. 8.322.368-5
Sucursal Diseño i Producto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112106
Banquetas1Unidad   $ 440.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.960 $ 440.960
Total Neto $ 440.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.782
TOTAL OC $ 524.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.