Orden de Compra. Nº591-469-SE21 "TD-SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPO DE ELECTRÓGENO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-469-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2021
Nombre de la Orden de Compra TD-SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPO DE ELECTRÓGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2710 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago
Impuesto 326800
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mantenciones A.P.P.
Razón Social ALFREDO RUBEN ESTEFANO PACHECO PENA
R.U.T. 8.312.728-7
Sucursal mantenciones A.P.P.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaServicios anual de la programación trimestrales de cuatro mantenciones al año, al equipo de Grupo Electrógeno de las cabañas del reciento recreacional, ubicado en Avda. La playa N° 700 de cuidad del Tabo.  $ 1.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000
Total Neto $ 1.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.800
TOTAL OC $ 2.046.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.