Orden de Compra. Nº591-498-SE10 "36 sillas tipo shine, segun ID 591-18-L110"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-498-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2010
Nombre de la Orden de Compra 36 sillas tipo shine, segun ID 591-18-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 591-18-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago Centro
Impuesto 203832
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora y Distribuidora Goto E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PABLO DAVID AGUAY
R.U.T. 76.753.740-9
Sucursal Comercializadora y Distribuidora Goto E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas36UnidadUSO EN COMEDOR (CASINO) SEGÚN CARACTERISTICAS EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.800 $ 1.072.800
Total Neto $ 1.072.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.832
TOTAL OC $ 1.276.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.