Orden de Compra. Nº591-595-SE19 "LP - CONTRATO CANAL CORPORATIVO DE FONASA - MO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-595-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2019
Nombre de la Orden de Compra LP - CONTRATO CANAL CORPORATIVO DE FONASA - MO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 591-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04440 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago Centro
Impuesto 912
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL
Razón Social MEDIA MANAGEMENT SPA
R.U.T. 76.156.774-8
Sucursal RAUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101506
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Total Neto UF 4.800,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 912,0000
TOTAL OC UF 5.712,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.