Orden de Compra. Nº591-624-OC07 "Dípticos AUGE ID.591-138-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-624-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Dípticos AUGE ID.591-138-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicios de impresión para 350.000 dípticos Auge.
Proveniente de Licitación 591-138-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna -1
Impuesto 376390
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Editora e Imprenta Maval Ltda
R.U.T. 79.989.850-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión de Dípticos AUGE350000UnidadImpresión de Dípticos AUGEDípticos, papel bond 90 grs., medidas 13 cms de ancho ( 26 extendido) X 22 cms de alto, color 4/4. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 1.981.000
Total Neto $ 1.981.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.390
TOTAL OC $ 2.357.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.