Orden de Compra. Nº591-675-SE18 "GW TD MANTENCIÓN BOMBA IMPULSORA Y TABLERO ELÉCTRICO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-675-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra GW TD MANTENCIÓN BOMBA IMPULSORA Y TABLERO ELÉCTRICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04039 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna Santiago Centro
Impuesto 78375
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI
Razón Social INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC
R.U.T. 77.374.060-7
Sucursal INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMantención de de tablero eléctrico, considera cambio de automático y limpieza. Mantención básica de comba centrífuga. Desmontaje, cambio de sello mecánico rodamientos de motor, limpieza y montaje.  $ 412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500
Total Neto $ 412.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.375
TOTAL OC $ 490.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.