|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
591-744-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
01-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LETRERO INSTITUCIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Monjitas 665 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 665 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
440356,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Braulio Publicidad y Cía Ltda. |
|
Razón Social |
BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.300.690-3 |
|
Sucursal |
Braulio Publicidad y Cía Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.317.667,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.317.667
|
$ 2.317.667
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.317.667
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 440.357
|
|
$ 2.758.024
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.