Orden de Compra. Nº591-902-OC07 "Adquisición 591-221-CO07 - 100.000 volantes"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-902-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 591-221-CO07 - 100.000 volantes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas servicios de impresión 100.000 Volantes
Proveniente de Licitación 591-221-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 665
Comuna -1
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria100000UnidadImpresión promocional o publicitariaVolantes, Formato: 21,5cm alto x 12 cm de ancho Papel: Bond 90 grs Color: 4/4 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.