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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
592-126-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DE LA 592-43-LP24_ITEM 5 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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592-43-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
743204 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2024 |
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Proveedor |
OVERLAND |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA
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R.U.T. |
79.995.160-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OVERLAND |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 110 | Unidad | ítem 5, Valor referencial de Calzado Varón, según especificaciones establecidas en los puntos 2 y 3 de las Bases Técnicas. | MODELOS 4525-4494-4059 SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS |
$ 35.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.911.600
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$ 3.911.600
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Total Neto
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$ 3.911.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 743.204
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$ 4.654.804
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.