Orden de Compra. Nº592-17-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 592-75-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 592-17-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 592-75-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 592-75-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 554 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
Comuna Santiago
Impuesto 10545098,8304
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadADQUISICIÓN DE 380 SETS FUNGIBLES EMBALADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA MODALIDAD REGULAR DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTASADQUISICIÓN DE 380 SETS FUNGIBLES - PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA PERSONAS JÓVENES Y ADULTASArmado, embalaje y depacho incluidos Valor Neto $ 55.500.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500.520 $ 55.500.520
Total Neto $ 55.500.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.545.099
TOTAL OC $ 66.045.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.