Orden de Compra. Nº592-33-SE25 "2024-NP-1750- DEG/ORDEN DE COMPRA DESDE 592-71-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 592-33-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 2024-NP-1750- DEG/ORDEN DE COMPRA DESDE 592-71-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 592-71-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1607 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
Comuna Santiago
Impuesto 19999970
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo marketing digital (Grafhika impresores)
Razón Social GRUPO MARKETING DIGITAL SPA
R.U.T. 77.694.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo marketing digital (Grafhika impresores)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121511
Impresión de manuales1UnidadSERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO BITÁCORA MATILDE PÉREZ Y GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL.SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO BITÁCORA MATILDE PÉREZ Y GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL. Cantidad: 55.000 ejemplares de la bitácora Matilde Peréz y 6.000 ejemplares para su guía de implementación. Valor total neto $ 105.263.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.263.000 $ 105.263.000
Total Neto $ 105.263.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.999.970
TOTAL OC $ 125.262.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.