Orden de Compra. Nº592-4-SE25 "ORDEN DE COMPRA DE LA LICITACIÓN ID 592-69-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 592-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LA LICITACIÓN ID 592-69-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 592-69-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
Comuna Santiago
Impuesto 9579831,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER
Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
R.U.T. 79.649.140-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías50420168UnidadEL monto de 60.000.000 IVA incluido corresponde a una suma máxima para toda la vigencia del contrato.Mantención Vehículos Hyundai. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168
Total Neto $ 50.420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.579.832
TOTAL OC $ 60.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.