Orden de Compra. Nº592-737-SE06 " Servicio de Mantención y Actualización"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 592-737-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Actualización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Mantención y Actualización del Portal Enlaces y Servicios de Gestión de Comunicación Institucional. REX N° 573 SIGFE 70954
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones
Razón Social Ministerio de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
Comuna Santiago
Impuesto 861062,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BURSON - MARSTELLER COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 87.694.400-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadProveedores de servicio de Internet (ISP)Servicio de Mantención y Actualización del Portal Enlaces y Servicios de Gestión de Comunicación Institucional (Factura N°22129 - Octubre) $ 2.265.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265.954 $ 2.265.954
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadProveedores de servicio de Internet (ISP)Servicio de Mantención y Actualización del Portal Enlaces y Servicios de Gestión de Comunicación Institucional (Factura N°22176 - Noviembre) $ 2.265.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265.954 $ 2.265.954
Total Neto $ 4.531.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 861.063
TOTAL OC $ 5.392.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.