Orden de Compra. Nº5920-184-SE10 "B-213 FLETE"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5920-184-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra B-213 FLETE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra de emergencia
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beaucheff 1671
Comuna Santiago Centro
Impuesto 205388,1
Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alternativa
Razón Social ALTERNATIVA SPA
R.U.T. 76.043.718-2
Sucursal alternativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes1UnidadFLETE.UN SERVICIO DE FLETE STGO-CONSTITUCION (CAMAROTES) TRASLADO DE ESPECIES ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 5920-93-SE10.- $ 1.080.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.990 $ 1.080.990
Total Neto $ 1.080.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.388
TOTAL OC $ 1.286.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.