Orden de Compra. Nº5920-221-SE10 "B-263 CARPAS"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5920-221-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2010
Nombre de la Orden de Compra B-263 CARPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra de emergencia
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beaucheff 1671
Comuna Santiago Centro
Impuesto 303946800
Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECTOR
Razón Social VECTOR S.A.
R.U.T. 76.005.766-5
Sucursal VECTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121503
Tiendas de campaña5000UnidadCARPASCARPAS FAMILY RELIEF TENT 4X4 MT. DOBLE TECHO. 450 GSM. 45 KG. PUESTAS EN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ. $ 319.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.720.000 $ 1.599.720.000
Total Neto $ 1.599.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.946.800
TOTAL OC $ 1.903.666.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.