Orden de Compra. Nº5920-525-SE10 "B-623 DIF EN ADQ MEDIAGUAS"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5920-525-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-05-2010
Nombre de la Orden de Compra B-623 DIF EN ADQ MEDIAGUAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra de emergencia
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beaucheff 1671
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1116250
Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vegaeiglesias
Razón Social VEGA E IGLESIAS LIMITADA
R.U.T. 77.097.910-2
Sucursal vegaeiglesias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201601
Casas1UnidadDIFERENCIA X MEDIAGUAS.DIFERENCIA EN LA ADQUISICION DE 235 MEDIAGUAS ($25.000 + IVA C/U) $ 5.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.875.000 $ 5.875.000
Total Neto $ 5.875.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.116.250
TOTAL OC $ 6.991.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.