Orden de Compra. Nº5920-601-SE10 "B-723 MEDIAGUAS"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5920-601-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra B-723 MEDIAGUAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra de emergencia
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beaucheff 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beaucheff 1671
Comuna Santiago Centro
Impuesto 15412800
Dirección de Envío de la Factura Beaucheff 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS SAN IGNACIO LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE MADERAS UARAC Y MUÑOZ LTDA
R.U.T. 76.033.171-6
Sucursal MADERAS SAN IGNACIO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201601
Casas169UnidadMEDIAGUASPARA ENTREGAR HASTA EL 18-06-2010 SEGUN TERMINOS PACTADOS CON EL COMITE DE EMERGENCIA $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120.000 $ 81.120.000
Total Neto $ 81.120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.412.800
TOTAL OC $ 96.532.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.