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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5920-83-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B-134 ESTANQUES DE 500 LITROS CON FLETES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
Beaucheff 1671 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
7414655 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beaucheff 1671 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ENTREGA CON DON OSMAN DIAS 02+2524243 | COORDINAR ENTREGA CON DON OSMAN DIAS 02+2524243 |
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Proveedor |
JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz |
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Razón Social |
JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ
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R.U.T. |
9.902.173-K |
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Sucursal |
JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111810
| Tanques de almacenamiento de agua | 931 | Unidad | ESTANQUES DE 500 LITROS | ESTANQUES DE 500 LITROS CON TAPAS, LLAVES Y LOGO INSTITUCIONAL |
$ 39.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.774.500
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$ 36.774.500
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90121503
| Servicio de fletes | 3 | Unidad | SERVICIO DE | FLETES (SANTIAGO - TEMUCO) |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250.000
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$ 2.250.000
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Total Neto
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$ 39.024.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.414.655
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$ 46.439.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.