|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5920-861-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
B-1055 KIT DE AISLACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Facturación |
Beaucheff 1671 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1342768 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Beaucheff 1671 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
TAUERN S A |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
96.557.540-5 |
|
Sucursal |
TAUERN S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Poliestireno (PS) | 140 | Kit | REGULARIZA ADQUISICION KIT DE AISLACION | COMPUESTOS DE: 56 PLANCHAS POLIESTIRENO EXP. DE 1200X750X30 MM.; 20 PLANCHAS POLIESTIRENO EXPAND. DE 1200X750X50 MM.
DENSIDAD MINIMA DE 10KG/M3 |
$ 50.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.067.200
|
$ 7.067.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.067.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.342.768
|
|
$ 8.409.968
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.