Orden de Compra. Nº592791-42-SE14 "INSUMOS COMPUTACIONALES D.C.Y F. VIIIA. ZONA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 592791-42-SE14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 26-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES D.C.Y F. VIIIA. ZONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Cont.y Fin. VIII Zona Bio Bio
Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra Castellón 393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación Castellón 393
Comuna Concepción
Impuesto 70396,33
Dirección de Envío de la Factura Castellón 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2014
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

FACTURA DEBE SER EMITIDA SEGÚN LOS SIGUIENTES DATOS:

 

1) NOMBRE O RAZON SOCIAL: VIIIA. ZONA DE CARABINEROS BIO-BIO.

2) RUT.: 61.954.400-5.     

3) DIRECCION: CASTELLON Nº 393.

4) CIUDAD O COMUNA: CONCEPCION.

5) GIRO: ORDEN Y SEGURIDAD

6) FONO: 041-2141244.

DIRECCION DE DESPACHO

DIRECCION DE DESPACHO DE MATERIALES:

CASTELLON Nº 393, CIUDAD CONCEPCION, VIIIA. REGION DEL BIO-BIO. (VIIIa. Zona de Carabineros Bio-Bio)

FONO: 041-2141245 – 2141249 – 2141244.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Cartucho   $ 370.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.507 $ 370.507
Total Neto $ 370.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.396
TOTAL OC $ 440.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.