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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
592884-46-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 592884-24-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
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R.U.T. |
61.979.860-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
117163,4715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-07-2023 |
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, DE ACUERDO A SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADJUNTA. SE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. | |
$ 616.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 616.650
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$ 616.650
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Total Neto
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$ 616.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.163
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$ 733.813
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.