Orden de Compra. Nº592884-5-AG23 "Adquisición material de librería por invitación a compra ágil: 592884-1-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 592884-5-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de librería por invitación a compra ágil: 592884-1-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
R.U.T. 61.979.860-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005/2023 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES
R.U.T. 61.979.860-0
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 82794,21
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURFIC SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA SURFIC SPA
R.U.T. 77.667.331-5
Sucursal DISTRIBUIDORA SURFIC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112001
Libretas de direcciones30UnidadLIBRETA DE BOLSILLO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMA DE PAPEL CARTA  $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.770 $ 166.770
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRO DE ACTAS 200 HJS LINEAL TAPA DURA  $ 6.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.080 $ 62.080
44121701
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ PASTA NEGRO CAJA 50UN  $ 9.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.865 $ 9.865
44121701
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ PASTA ZUL CAJA 50UNLAPIZ PASTA 1.0MM PUNTA MEDIA AZUL KILOMETRICO CA 50UN $ 10.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.687 $ 10.687
44121618
Tijeras30UnidadTIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.790 $ 8.790
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios12UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadNOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO BANDERITAS DE COLORES  $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
44121612
Cuchillos cartoneros25UnidadCUCHILLO CARTONERO MEDIANO  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
44121706
Lápices de madera1UnidadLAPIZ GRAFITO CAJA 50UN  $ 14.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.403 $ 14.403
44121704
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ TINTA AZUL 0.7 CA 12UN  $ 31.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.114 $ 62.114
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ TINTA NEGRO 0.7 CA 12UNLAPIZ TINTA GEL NEGRO 0.7MM CA 12 UN $ 31.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320
Total Neto $ 435.759
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.794
TOTAL OC $ 518.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.