Orden de Compra. Nº593951-167-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-13-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 593951-167-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-13-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 593951-13-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12042-22-23- del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180
Comuna Santiago
Impuesto 34154400
Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO SERGUS
Razón Social SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA
R.U.T. 76.250.818-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO SERGUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia24UnidadA01180 L-V 19:30 A 07:30 1 G - A01180 S-D-VESTIVOS 24HRS INICIO VIERNES 19:30 TERMINA LUNES 07:30 1 G - A0766 L-V 19:30 A 07:30 1 G - A0766 S-D-VESTIVOS 24HRS INICIO VIERNES 19:30 TERMINA LUNES 07:30 1G - AT676 L-V 17:30 A 08:30 1 G - AT676 S-D-VESTIVOS 24HRS INICIA VIERNES 17:30 TERMINA LUNES 08:30 1 G“SERVICIO DE GUARDIAS Y SEGURIDAD PRIVADA PARA INSTALACIONES DE CASA CENTRAL Y BODEGA DE FUNDACIÓN INTEGRA" - VALOR MENSUAL $ 7.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.760.000 $ 179.760.000
Total Neto $ 179.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.154.400
TOTAL OC $ 213.914.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.