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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-238-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 593951-32-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
ALONSO OVALLE 1180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
169854,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALONSO OVALLE 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2025 |
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Proveedor |
PRINTECH SPA |
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Razón Social |
PRINTECH SPA
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R.U.T. |
76.428.294-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRINTECH SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101516
| Manuales de instrucciones o funcionamiento | 210 | Unidad | SE REQUIEREN 210 MANUALES DE EVALUADORES PLAEP-2 SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACION Nº 026 Y EL ANEXO Nº1, AMBOS ESTRICTAMENTE VINCULANTES A ESTA COMPRA AGIL Nº593951-32-COT25 | MANUAL DE EVALUACION
TAMAÑO CERRADO 21,5 X 28 CMS
TAPAS MICA TRANSPARENTE
INTERIOR CONSTA DE 64 PAGINAS IMPRESAS A 4 X 4 COLOR EN PAPEL
BOND 80 GRS
ENCUADERNACION ANILLO DOBLE CERO |
$ 4.257,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 893.970
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$ 893.970
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Total Neto
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$ 893.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.854
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$ 1.063.824
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.