Orden de Compra. Nº593951-333-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-27-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 593951-333-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-27-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 593951-27-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27709 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180
Comuna Santiago
Impuesto 811189,8
Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A IMPRESORES S.A.
Razón Social A IMPRESORES S.A.
R.U.T. 96.830.710-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A IMPRESORES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales72920Unidad no definidaMTE-38 SEGUN BASES TECNICAS NUMERAL 4SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL TECNICO EDUCATIVO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.080 $ 1.750.080
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3980Unidad no definidaMTE-55 SEGUN BASES TECNICAS NUMERAL 4SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL TECNICO EDUCATIVO $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519.340 $ 2.519.340
Total Neto $ 4.269.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 811.190
TOTAL OC $ 5.080.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.