Orden de Compra. Nº593951-38-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-54-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 593951-38-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-54-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 593951-54-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4260 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180
Comuna Santiago
Impuesto 3211424,46
Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2024
TítuloDescripción
Entregas
Los proveedores deberán entregar los productos que hayan ofertado por cada proyecto, es decir Material Fungible Segundo semestre 2024 y Material Fungible Continuidad 2025 (cantidades detalladas por separado en numeral 4 de bases técnicas) en entregas diferidas: Fungible segundo semestre 2024 a más tardar el 05 de julio de 2024 y Material Fungible Continuidad 2025 a más tardar el 30 de octubre de 2024.
Las entregas deben ser coordinadas con a lo menos 72 horas de anticipación al correo del Jefe de Bodega, señor Mauricio Allendes mallendes@integra.cl.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLD GROUP
Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T. 77.743.075-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLD GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común6574UnidadMF-03: Arcilla de color blanco, en formato de 1 kilo, fácil de manipular, producto no tóxico, caducidad del producto superior a 1 año desde la fecha de entrega.MF-03: Arcilla de color blanco, en formato de 1 kilo, fácil de manipular, producto no tóxico, caducidad del producto superior a 1 año desde la fecha de entrega. Cantidad: 6574 $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144.434 $ 9.144.434
31201610
Colas7900UnidadMF-27: Pote de 500 gramos de cola fría, atóxica. Tiempo de vigencia o caducidad del producto superior a 1 año desde la fecha de entrega.MF-27: Pote de 500 gramos de cola fría, atóxi $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.757.800 $ 7.757.800
Total Neto $ 16.902.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.211.424
TOTAL OC $ 20.113.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.