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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-469-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORNDEN DE COMPRA MANUAL CM 2239-19-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
227,52101304 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
W INGENIEROS |
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Razón Social |
W INGENIEROS SPA
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R.U.T. |
76.300.938-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
W INGENIEROS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111503
| Integración de sistemas | 12 | Mes | Desarrollo y mantención plataforma DATAWARE HOUSE
Plazo total: Duración 12 Meses: Desde 01/01/2025 al
31/12/2025 | (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a
productos virtuales Orden de Compra Proveniente de convenio marco |
UF 106,04
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1.272,4788
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UF 1.272,4790
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Total Neto
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UF 1.272,4790
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Descuento
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UF 75,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 227,5210
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UF 1.425,0000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.