Orden de Compra. Nº593951-586-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-26-R125"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 593951-586-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-26-R125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 593951-26-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP10052 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180
Comuna Santiago
Impuesto 484799,63
Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafhika impresores (GMD)
Razón Social GRUPO MARKETING DIGITAL SPA
R.U.T. 77.694.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafhika impresores (GMD)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales38Unidad no definidaMTE-4, MANUAL PLAEP , SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028-2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3MTE-4, MANUAL PLAEP , SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028-2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3 $ 8.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.948 $ 339.948
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Impresión de papelería o formularios comerciales577Unidad no definidaMTE-16, TEXTOS TRANSICIONES, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028- 2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3MTE-16, TEXTOS TRANSICIONES, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028- 2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3 $ 2.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.313 $ 1.482.313
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Impresión de papelería o formularios comerciales270Unidad no definidaMTE-41, ORIENTACIONES FAMILIA Y COBERTURA, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028-2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3MTE-41, ORIENTACIONES FAMILIA Y COBERTURA, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028-2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3 $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.780 $ 300.780
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Impresión de papelería o formularios comerciales548Unidad no definidaMTE-51, MTFL AVANZANDO EN NTERCULTURALIDAD, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028- 2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3MTE-51, MTFL AVANZANDO EN INTERCULTURALIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°00-028-2025, N°2 BASES TÉCNICAS, NUMERAL 3 $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.536 $ 428.536
Total Neto $ 2.551.577
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 484.800
TOTAL OC $ 3.036.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.