Orden de Compra. Nº593951-702-CM18 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DEL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 593951-702-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DEL MENOR
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso de Ovalle nº 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DEL MENOR
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180
Comuna Santiago Centro
Impuesto 253289
Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A
R.U.T. 95.096.000-0
Sucursal Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-2-LP15
Notas de papel autoadhesivo18963 (1223787 )ETIQUETAS - 1249792(1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(74) $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.262 $ 1.403.262
Total Neto $ 1.403.262
Descuento $ 70.163
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.289
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.586.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.