|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
593951-745-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 593951-78-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
|
|
R.U.T. |
70.574.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
816680,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GrowCloud |
|
Razón Social |
SERVICIOS INFORMÁTICOS EN NUBE SPA
|
|
R.U.T. |
77.730.436-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GrowCloud |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232401
| Programas de gestión de configuración | 1 | Unidad no definida |
Servicio de Diseño y Desarrollo de Formulario de Acreditación, según condiciones requeridas en Solicitud de Cotización adjunta. | Desarrollo de un sistema digital en Microsoft 365 para gestionar el proceso de acreditación de establecimientos educativos, mediante un formulario de autoevaluación con flujos automatizados, control de acceso por perfiles, generación de reportes y certifi |
$ 4.298.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.298.319
|
$ 4.298.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.298.319
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 816.681
|
|
$ 5.115.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.