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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-759-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DEL MENOR
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Alonso Ovalle 1180 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1821898 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alonso Ovalle 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A
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R.U.T. |
95.096.000-0 |
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Sucursal |
Empresa Nacional de Servicios y Comercio S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101503 2239-2-LP15
| Catálogos | 1923 | | (1223772 )CATÁLOGO - 1249777 | (1223772) CATÁLOGO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(369)
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$ 369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 709.587
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$ 709.587
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 3810 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(463)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
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$ 2.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.384.030
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$ 9.384.030
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Total Neto
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$ 10.093.617
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Descuento
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$ 504.681
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.821.898
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.410.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.