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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
593951-881-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 593951-111-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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593951-111-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
ALONSO OVALLE 1180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15603055,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALONSO OVALLE 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-02-2026 |
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Proveedor |
El Tránsito Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y GASTRONOMIA E
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R.U.T. |
76.047.087-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Tránsito Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111701
| Camping | 1 | Unidad | CAMPAMENTO DE VERANO ZONA NORTE: COQUIMBO | Servicios de hospedaje y alimentación para ejecución de Programa Campamento de Verano 2026, con un servicio diario de pensión completa desayuno, Almuerzo, cena y alojamiento para 280 personas. conforme a lo solicitado en las Bases de Licitación. |
$ 82.121.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.121.345
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$ 82.121.345
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Total Neto
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$ 82.121.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.603.056
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$ 97.724.401
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.