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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
594-250-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 594-65-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHAR A CATEDRAL 1772 6° PISO CASINO CONTACTO MANUEL ALVAREZ
ID SIGFE 60466 |
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Proveniente de Licitación
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594-65-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
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R.U.T. |
61.002.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Salvador Allende 3278 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9919,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salvador Allende 3278 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
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R.U.T. |
7.062.448-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12131706
| CAJAS DE FOSFORO CHICAS GIRASOL | 40 | Unidad | CAJAS DE FOSFORO CHICAS GIRASOL | CAJAS DE FOSFORO CHICAS |
$ 32,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.280
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$ 1.280
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24111508
| SACO HARINERO | 5 | Unidad | SACO HARINERO | SACO HARINERO |
$ 698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.490
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$ 3.490
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47131603
| SPOGIPAÑO | 60 | Unidad | SPOGIPAÑO | SPOGIPAÑO |
$ 309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.540
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$ 18.540
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47121812
| VIRUTILLA GRUESA DORADA VIRUTEX | 100 | Unidad | VIRUTILLA GRUESA DORADA VIRUTEX | VIRUTILLA GRUESA DORADA TIPO VIRUTEX |
$ 289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.900
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$ 28.900
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Total Neto
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$ 52.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.920
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$ 62.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.