Orden de Compra. Nº594807-109-CM12 "VIENESAS 22 AGO 2012"
Recuerde que el responsable del pago es MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 594807-109-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra VIENESAS 22 AGO 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO ALMIRANTE MONTT
Razón Social MONTT
R.U.T. 61.979.670-5
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MONTT
R.U.T. 61.979.670-5
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna 78
Impuesto 5225
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
R.U.T. 80.186.300-0
Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes procesadas y preparadas fresco5 (678472) VIENESAS SAN JORGE 1 k (20 UNIDADES) 5 UNIDADES 678472(678472) VIENESAS SAN JORGE 1 k (20 UNIDADES) 5 UNIDADES; Código: 1030;Región : V $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 27.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.225
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.