Orden de Compra. Nº594965-68-CM26 "Insumos Médicos (Aseo) MAY - JUN 2026"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 594965-68-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos (Aseo) MAY - JUN 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Lib Bdo Ohiggins
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra OCARROL 0145 RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3224 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Ocarrol #0145 Barrio El Tenis (DIRECCION REGIONAL)
Comuna Rancagua
Impuesto 688989,4
Dirección de Envío de la Factura Ocarrol #0145 Barrio El Tenis (DIRECCION REGIONAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER CM
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER CM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO AAALGOPR 1 KG ROLLO UNIDAD205 (2228547) ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO AAALGOPR 1 KG ROLLO UNIDAD(2228547) ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO AAALGOPR 1 KG ROLLO UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; OCARROL 0145 RANCAGUA $ 6.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.400 $ 1.287.400
0
2239-21-LR23
GORRO CRANBERRY TIPO CLIP BLANCO DE POLIPROPILENO BOLSA 100 UNIDADES285 (2230951) GORRO CRANBERRY TIPO CLIP BLANCO DE POLIPROPILENO BOLSA 100 UNIDADES(2230951) GORRO CRANBERRY TIPO CLIP BLANCO DE POLIPROPILENO BOLSA 100 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; OCARROL 0145 RANCAGUA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.550 $ 293.550
0
2239-21-LR23
GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA L 100 UNIDADES406 (2231382) GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA L 100 UNIDADES(2231382) GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA L 100 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; OCARROL 0145 RANCAGUA $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.756 $ 700.756
0
2239-21-LR23
GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA M 100 UNIDADES779 (2231383) GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA M 100 UNIDADES(2231383) GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA M 100 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; OCARROL 0145 RANCAGUA $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.554 $ 1.344.554
Total Neto $ 3.626.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 688.989
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.315.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.