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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5951-107-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5951-4-LE16 OC 2016070227 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5951-4-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1371974,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2017 |
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Proveedor |
ALINORTE LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A
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R.U.T. |
76.192.570-9 |
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Sucursal |
ALINORTE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1394 | Unidad | Almuerzos:Se requiere entrada, sopa o crema, fondo común, postre pan y jugo para alumnos Facsal, según bases técnicas anexo N°1 adjunto | OFERTA PAGO A 30 DIAS DE FACTURACION |
$ 2.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.154.120
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$ 4.154.120
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1394 | Unidad | Colaciones:Se requiere bebida mini, barra cereal, galleta individual | ENTREGA DE COLACIONES ALUMNOS |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.066.800
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$ 3.066.800
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Total Neto
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$ 7.220.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.371.975
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$ 8.592.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.