Orden de Compra. Nº5951-107-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5951-4-LE16 OC 2016070227"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5951-107-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5951-4-LE16 OC 2016070227
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5951-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477
Comuna Iquique
Impuesto 1371974,8
Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALINORTE LTDA.
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A
R.U.T. 76.192.570-9
Sucursal ALINORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1394UnidadAlmuerzos:Se requiere entrada, sopa o crema, fondo común, postre pan y jugo para alumnos Facsal, según bases técnicas anexo N°1 adjuntoOFERTA PAGO A 30 DIAS DE FACTURACION $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.154.120 $ 4.154.120
93131608
Servicios de suministro de alimentos1394UnidadColaciones:Se requiere bebida mini, barra cereal, galleta individualENTREGA DE COLACIONES ALUMNOS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066.800 $ 3.066.800
Total Neto $ 7.220.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.371.975
TOTAL OC $ 8.592.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.