Orden de Compra. Nº5952-37-SE09 "1000 VOLANTES OC 2009090273"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5952-37-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra 1000 VOLANTES OC 2009090273
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-168-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Educacion
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 53352
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GYGDISEÑOS
Razón Social DANIELA CATERINA GONZALEZ ERBER
R.U.T. 10.587.828-1
Sucursal GYGDISEÑOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
VOLANTES COTIZAR SEGUN EL ANEXO Nº 61GlobalTrabajo segun COTIZACIONES Nº 00001090-00001091  $ 280.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
Total Neto $ 280.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.352
TOTAL OC $ 334.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.